Корректировка актов и материалы
|
Sol6ka |
Опубліковано July 14 2011 09:20
|
сметчик
Повідомлень: 105
Зареєстровано: 10.04.07
|
Такая ситуация: в одном месяце наперед заактировали работы с материалами, списали материалы, по факту оказалось, что кой-чего не делали и не будем, в следующем акте отминусовываем несделанные работы, а вот материалы? тоже с минусом? а что тогда с матотчетом, возврат уже ведь не сделаешь? подскажите, кто сталкивался |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
gvb |
Опубліковано July 14 2011 13:31
|
сметчик
Повідомлень: 152
Зареєстровано: 11.06.07
|
да, минусуете работы- минусуете материалы, возвращеете их на свой склад а потом используете их при новых работах, ибо материалы без работ не списываются |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Sol6ka |
Опубліковано July 14 2011 13:34
|
сметчик
Повідомлень: 105
Зареєстровано: 10.04.07
|
gvb написал:
минусуете материалы, ага, а как именно это идет по мат.отчету? в предыдущий изменений не вносим же, или просто бухгалтерия должна сделать возврат с производства на склад и не заморачиваться с отчетами? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано July 14 2011 13:42
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Если Вы уже могли списать несуществующие материалы, то Вашему бухгалтеру не составит труда и обратно подшаманить.
пс. Вопросы по "чёрной" бухгалтерии не прилично выносить на всеобщее обсуждение. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Sol6ka |
Опубліковано July 14 2011 13:55
|
сметчик
Повідомлень: 105
Зареєстровано: 10.04.07
|
АБорис, почему сразу черной? если бы я написала "ошибочно включили в акт работы и материалы, которых не выполняли/не вкладывали, заказчик тоже не доглядел, подписал, как теперь правильно все оформить?" так было бы приличней? От перестановки слагаемых, сами знаете, сумма не меняется))) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано July 14 2011 14:07
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
..списали материалы, по факту оказалось, что кой-чего не делали и не будем.. где взяли накладные? как здавали обёмы? на остальную часть ..кой-чего делали и будем.. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Sol6ka |
Опубліковано July 14 2011 15:06
|
сметчик
Повідомлень: 105
Зареєстровано: 10.04.07
|
АБорис написал:
.. списали материалы, по факту оказалось, что кой-чего не делали и не будем.. где взяли накладные? как здавали обёмы? на остальную часть .. кой-чего делали и будем..
дык материалы в наличии есть, накладные соответственно, я же не писала, что нет их, списали их ошибочно, это да, просто хотели заказчику денежек сэкономить, не делая ненужные работы, а исключить, не исключили из акта. И вот так и сдали - заказчик тоже прошляпил:)) Чернухи по-прежнему не вижу, наверно просто "фефекты фикции" при письме сказываются, недопонимание)) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано July 14 2011 15:48
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1044
Зареєстровано: 25.02.10
|
Sol6ka, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.3.12 дозволяє Вам виправити помилки на момент їх виявлення ст.30 ЦО 12 за 2006 рік .На підставі акту бухгалтерія виправляє первинний облік Винесене вами питання . я б перенесла в площину внутрішніх а не публічних відносин. Вулик, з якого їдять мед не ламають, як правило. Удачі !!! |
Оценить сообщение |
|
|
|