ируська, в первом случае возможно в котлах уже есть разогретый битум и его просто подогревают. во втором случае возможно по месту греют. разный расход дров.
КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
Подскажите, пжлст, если стоимость маш-часа задаем явно, то в строке "в том числе зп" ставим ноль или где брать эту инфу? Технику арендуем вместе с машинистом. Арендодатель просто выставляет счет, без уточнения зп. Объект - бюджет, монтаж
Dasha Fed написал(а):
И еще вопрос: где учитывать лимит стоимости аренды по ДСТУ? Они нереально низкие. ДСТУ снова безнадежно отстал от жизни?
,
Якщо в АВК 5, то - меню = ціни ресурсів= будівельні машини і механізми= вибираємо орендовану машину, чи механізм =Enter= в першому рядку "Орендна плата". ставимо "галочку". Включається "ліміт за ДСТУ" при цьому у вікні "Розрахунок (дані..)" появиться число вартості оренди за 1 маш-год Клацаємо в цьому вікні і в новому вікні, яке появиться, ставимо фактичну вартість оренди цієї техніки. Зарплату машиніста програма автоматично виключає. Вартість оренди попередньо узгоджуємо із замовником
Добрый день! Прошу помощи! Мы - плательщик НДС на общих основаниях (20%). Бем в аренду технику у ФОПа (не плательщик НДС). Соответственно, в ДЦ я в графе о стоимости техники прописываю стоимость техники по полной стоимости, что нам выставляет поставщик-ФОП. Сейчас наш Зак-к говорит, что мы должны в ДЦ проставить галочку в груфе "не облагается НДС". Правильно ли это? Ведь у нас нет льгот по оплате налога на добавленную стоимость. И получится, что мы будем оплачивать НДС на сумму по договору вцелом и на сумму услуг ФОПа в том числе. То есть часть НДСа оплатим со своего кармана. Подскажите, кто что думает?
Не хотим оплачивать НДС, который нам не компенсируют.
Тогда зачем связываться с неплательщиками НДС?
Сейчас наш Зак-к говорит, что мы должны в ДЦ проставить галочку в груфе "не облагается НДС".
Правильно ли это? Ведь у нас нет льгот по оплате налога на добавленную стоимость.
Ну уже связались. То как теперь правильно все это оформить, чтоб, как говорится, и вашим, и нашим? Делали так: ставим в свою ДЦ стоимость услуг полную, которую нам выставляет ФОП. По стройке вцелом начисляется НДС. Нам наш Зак-к оплачивает полную стоимость по ДЦ с НДС и мы этот же НДС, начисленный на услуги ФОПа отдаем государству. ЗАк-к Бюджет, кстати. Ни копейки себе с этого НДСа, начисленного на работы ФОПа, мы не берем. Все Стране возвращаем.