Тема: Корректировка актов и материалы

Прислано Sol6ka July 14 2011 09:20
#1
Портал сметчиков

Такая ситуация: в одном месяце наперед заактировали работы с материалами, списали материалы, по факту оказалось, что кой-чего не делали и не будем, в следующем акте отминусовываем несделанные работы, а вот материалы? тоже с минусом? а что тогда с матотчетом, возврат уже ведь не сделаешь? подскажите, кто сталкивался


Прислано gvb July 14 2011 13:31
#2
Портал сметчиков

да, минусуете работы- минусуете материалы, возвращеете их на свой склад а потом используете их при новых работах, ибо материалы без работ не списываются

Прислано Sol6ka July 14 2011 13:34
#3
Портал сметчиков

gvb написал:
минусуете материалы,
ага, а как именно это идет по мат.отчету? в предыдущий изменений не вносим же, или просто бухгалтерия должна сделать возврат с производства на склад и не заморачиваться с отчетами?


Прислано АБорис July 14 2011 13:42
#4
Портал сметчиков

Если Вы уже могли списать несуществующие материалы, то Вашему бухгалтеру не составит труда и обратно подшаманить.

пс. Вопросы по "чёрной" бухгалтерии не прилично выносить на всеобщее обсуждение.

Прислано Sol6ka July 14 2011 13:55
#5
Портал сметчиков

АБорис, почему сразу черной? если бы я написала "ошибочно включили в акт работы и материалы, которых не выполняли/не вкладывали, заказчик тоже не доглядел, подписал, как теперь правильно все оформить?" так было бы приличней? От перестановки слагаемых, сами знаете, сумма не меняется)))


Прислано АБорис July 14 2011 14:07
#6
Портал сметчиков

..списали материалы, по факту оказалось, что кой-чего не делали и не будем.. где взяли накладные? как здавали обёмы? на остальную часть ..кой-чего делали и будем.. Wink

Прислано Sol6ka July 14 2011 15:06
#7
Портал сметчиков

АБорис написал:
..списали материалы, по факту оказалось, что кой-чего не делали и не будем.. где взяли накладные? как здавали обёмы? на остальную часть ..кой-чего делали и будем.. Wink


дык материалы в наличии есть, накладные соответственно, я же не писала, что нет их, списали их ошибочно, это да, просто хотели заказчику денежек сэкономить, не делая ненужные работы, а исключить, не исключили из акта. И вот так и сдали - заказчик тоже прошляпил:)) Чернухи по-прежнему не вижу, наверно просто "фефекты фикции" при письме сказываются, недопонимание))


Прислано Викторинка July 14 2011 15:48
#8
Портал сметчиков

Sol6ka, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.3.12 дозволяє Вам виправити помилки на момент їх виявлення ст.30 ЦО 12 за 2006 рік .На підставі акту бухгалтерія виправляє первинний облік Wink Винесене вами питання . я б перенесла в площину внутрішніх а не публічних відносин. Вулик, з якого їдять мед не ламають, як правило. Удачі !!!Wink