Доброго дня, може хтось стикався з такою проблемою, при перевірці КРУ вимагає виключення з ДЦ і КБ-2в налога у розмірі 5% мотивуючи це тим, що цей налог не має відшкодовувати замовник?
Ситуация следующая: по разным причинам оказались без свидетельства НДС. Пока пройдут суды и т.д. надо как-то работать. Являемся генподрядчиком на бюджете. Все субподрядчики с НДС. В этой ситуации НДС ложиться на валовые затраты. Вопрос: как правильно составить шаблон дополнительных затрат, что-бы НДС субподрядчиков был указан и казначейство пропустило платеж, а КРУ не потом не сняло?
Изменил(а) ksilit, June 20 2011 16:45
А если поступить как при разных системах налообложения: отдельно ДЦ по вашей организации и по суб, вручную делаете общую ДЦ. Точно так же и с КБ-2в, отдельно по вашей организации, отдельно по суб, общая ведомость и общая КБ-3
zodiak, у нас была такая же ситуация, генподрядчика лишили НДС, так он попросил нас, субчиков, один месяц ф2 не закрывать, вернее закрыть, но началом следующего месяца, за месяц они порешали вопрос с НДС, а иначе фигня получается...
Изменил(а) Anna777, June 20 2011 19:45
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)