Аренда техники вместе с машинистом
|
Dasha Fed |
Опубліковано October 31 2020 13:33
|
ученик
Повідомлень: 25
Зареєстровано: 09.07.07
|
Подскажите, пжлст, если стоимость маш-часа задаем явно, то в строке "в том числе зп" ставим ноль или где брать эту инфу? Технику арендуем вместе с машинистом. Арендодатель просто выставляет счет, без уточнения зп. Объект - бюджет, монтаж |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Dasha Fed |
Опубліковано October 31 2020 15:12
|
ученик
Повідомлень: 25
Зареєстровано: 09.07.07
|
И еще вопрос: где учитывать лимит стоимости аренды по ДСТУ? Они нереально низкие. ДСТУ снова безнадежно отстал от жизни? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
KraYar |
Опубліковано November 02 2020 09:26
|
ученик
Повідомлень: 21
Зареєстровано: 04.03.18
|
Dasha Fed написал(а):
И еще вопрос: где учитывать лимит стоимости аренды по ДСТУ? Они нереально низкие. ДСТУ снова безнадежно отстал от жизни? ,
Якщо в АВК 5, то - меню = ціни ресурсів= будівельні машини і механізми= вибираємо орендовану машину, чи механізм =Enter= в першому рядку "Орендна плата". ставимо "галочку". Включається "ліміт за ДСТУ" при цьому у вікні "Розрахунок (дані..)" появиться число вартості оренди за 1 маш-год Клацаємо в цьому вікні і в новому вікні, яке появиться, ставимо фактичну вартість оренди цієї техніки. Зарплату машиніста програма автоматично виключає. Вартість оренди попередньо узгоджуємо із замовником |
Оценить сообщение |
x 2
|
|
|
|
Irina 5007 |
Опубліковано February 01 2021 14:27
|
сметчик
Повідомлень: 80
Зареєстровано: 12.08.11
|
Добрый день! Прошу помощи! Мы - плательщик НДС на общих основаниях (20%). Бем в аренду технику у ФОПа (не плательщик НДС). Соответственно, в ДЦ я в графе о стоимости техники прописываю стоимость техники по полной стоимости, что нам выставляет поставщик-ФОП. Сейчас наш Зак-к говорит, что мы должны в ДЦ проставить галочку в груфе "не облагается НДС". Правильно ли это? Ведь у нас нет льгот по оплате налога на добавленную стоимость. И получится, что мы будем оплачивать НДС на сумму по договору вцелом и на сумму услуг ФОПа в том числе. То есть часть НДСа оплатим со своего кармана. Подскажите, кто что думает? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано February 01 2021 14:40
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
И получится, что мы будем оплачивать НДС на сумму по договору в целом и на сумму услуг ФОПа в том числе.
А ви як хотіли? (Ю.В.Тимошенко) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Irina 5007 |
Опубліковано February 01 2021 14:49
|
сметчик
Повідомлень: 80
Зареєстровано: 12.08.11
|
А ви як хотіли? (Ю.В.Тимошенко)[/quote]
Вот хочу выяснить, как правильно. Не хотим оплачивать НДС, который нам не компенсируют. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано February 01 2021 16:17
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
Не хотим оплачивать НДС, который нам не компенсируют.
Тогда зачем связываться с неплательщиками НДС?
Сейчас наш Зак-к говорит, что мы должны в ДЦ проставить галочку в груфе "не облагается НДС".
Правильно ли это? Ведь у нас нет льгот по оплате налога на добавленную стоимость.
Заказчик немного ступил.
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Irina 5007 |
Опубліковано February 01 2021 22:12
|
сметчик
Повідомлень: 80
Зареєстровано: 12.08.11
|
Ну уже связались. То как теперь правильно все это оформить, чтоб, как говорится, и вашим, и нашим? Делали так: ставим в свою ДЦ стоимость услуг полную, которую нам выставляет ФОП. По стройке вцелом начисляется НДС. Нам наш Зак-к оплачивает полную стоимость по ДЦ с НДС и мы этот же НДС, начисленный на услуги ФОПа отдаем государству. ЗАк-к Бюджет, кстати. Ни копейки себе с этого НДСа, начисленного на работы ФОПа, мы не берем. Все Стране возвращаем. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано February 01 2021 23:29
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
Все Стране возвращаем.
Вот все и по полочкам!
Тема настолько затаскана и на этом портале и на форуме АВК5, что пережевывать ее уже нет ни желания ни смысла..
Гуглите -ответов и примеров с расчетами больше 1000.
|
Оценить сообщение |
|
|
|