форми КБ-2в та довідки про вартість не включається, а передається підряднику за окремим актом. Раніше була форма М-15а. У випадку виконання робіт господарським способом роботи виконуються силами та
Відображати в актах давальницьку сировину та матеріали можливо лише при виконанні підрядних робіт шляхом проставляння позначки "поставка Замовника" у вартості матеріалу. Обладнання Замовника до
Ксима, при будь-якому виді виконання робіт КБ-2в не є підставою для списання матеріалів та обладнання. Підставою для бухгалтерського обліку є звіт відповідальної особи (виконроба, майстра).
Доброго дня! Прошу підказати: як правильно настроїти АВК для створення кошторисів для платників єдиного податку 5% (без сплати ПДВ)? До цього робив кошториси лише для фірм-платників ПДВ, тому зараз у мене виникли сумніви.
Чи правильно буде використати блок настройок для платника 6% і виключити ПДВ з розрахунків?
Відповідно, ціни на матеріали вказати з ПДВ, а 6% замінити на 5.
Дуже дякую.
Змінено: dyedfox, November 11 2012 14:29
Взагалі питання знімається - дочитався, що треба відповідний блок настройки застосувати. Але я випадково очистив папку data. Може, хтось мені скине український блок настройки? Буду дуже вдячний.
Викторинка написал(а):
Є налаштування на 6% 10% , фіксований податок , 5%. Як внести зміни в налаштування ,щоб база оподаткування не суперечила законодавству ПК 2013?
Единые налоги по ставке 3% и 5% доступны только для версии АКВ 5 2.11.6. У Вас какая версия стоит? Может в этом проблема.
"Что делать, когда закончил дело всей жизни? Посмотреть на всё хорошенько с утра!" Игги Поп
lyma, в мене 2.11.6 .Я вже ввела блок настройки 3%, але в податковому кодексі 2013 відбулись уточнення щодо бази оподаткування.От і питання , яка формула має бути правильною ,щоб не суперечило Податковому кодексу. І ще питання: на стадіїї формування інвесторського кошторису для єдиноподатника потрібно з обсягу від якого обчислюється єдиний податок виключати проектні,експертизу, інші витрати, які не входять в подальшому в договірну ціну?
Викторинка, единый налог платится с так называемого дохода, поэтому затраты, которые не будут учитываться в договорной цене, данным налогом не облагаются. А вообще наша бухгалтерия, как бухгалтерия заказчика, очень против когда я приношу формы единоналожников, обосновывая это тем, что наш налог на прибыль никто не оплачивает, а по сути единый налог - это тот же налог на прибыль. Но это к слову.
Нигде не нашла, что считаться налог теперь будет как то по особенному, к сожалению.... В официальных документах, только разбивка платильщиков единого налога по группам.
"Что делать, когда закончил дело всей жизни? Посмотреть на всё хорошенько с утра!" Игги Поп
Нигде не нашла, что считаться налог теперь будет как то по особенному, к сожалению.... В официальных документах, только разбивка платильщиков единого налога по группам.
Это просто, благодаря АВКшникам налог считался по "особенному".
Но это к слову.(с)
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.
а куди поставити 18% від прибутку? я його ліпонула в "Склад зведеного кошторису" - додала Г15, додала "Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)" і в "значення" поставила 18
Так правильно?
Вы бы пояснили, что хотите. все сразу.
18 % это прибыль, каким боком ее в программу включаете?
Вы хотите, что бы Заказчик Вам оплачивал Вашу прибыль?
Змінено: ksilit, July 02 2014 12:58
налог на прибыль это прямой налог, что б было понятней прочитайте третий раздел ПКУ от ст.134 до 143. В связи с чем Вам его надо удалить из ваших смет, и больше его невспоминать.
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.
ну...
я раніше працювала для звичайного ТОВ з ПДВ.
Зараз поставили задачу для ПП, яке на єдиній системі оподаткування без ПДВ. От я і мудрую як це. Подзвонила бухгалтеру - запитала як ми платимо податки. Вона сказала, що на єдиній системі оподаткування без ПДВ + єдиний соцвнесок.
Якщо я правильно зрозуміла Ваші поради, то я із Складу кошторису викидаю ПДВ і все?